横县机关事务管理局2017年部门预算执行情况审计发现问题的整改报告

发布时间:2019-02-12 10:35  来源: 横县机关事务管理局   

根据横县审计局审计报告(横审报【201812号)审计结果,我单位2017年会计核算基本符合《行政单位会计制度》及有关财务会计制度的规定,会计资料基本真实反映单位的经济业务活动情况,但是仍然存在一些问题,如:购置固定资产未作固定资产入账及库存现金余额过大。

针对审计报告反映的二个问题,我单位做了以下整改:

(一)购置固定资产未作固定资产入账560388.30元。已经于2018年补记固定资产账560388.30元,增加固定资产560388.30元。

(二)库存现金余额过大。我单位从20189月起,加强了现金的使用管理,对支付超过1000元的,尽量采取转账方式,能转账的都要转账。

我单位在今后将听取审计建议,严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等有关财经法规,规范会计核算行为。

 

横县机关事务管理局

2019212